標準作業(yè)規(guī)范書
綜合能力考核表詳細內容
標準作業(yè)規(guī)范書
1.0 目的:
規(guī)范本公司特殊操作人員資格及其作業(yè)。
2.0 范圍:
本公司管理者代表、儀器校驗員、水電工、內部品質稽核員、檢測人員等。
3.0內容重點:
3.1管理者代表
31.1 總經理任命.
3.1.2需經品質稽核課程培訓8小時以上.
3.2儀器校驗員
3.2.1從事儀器校驗人員,需經外部培訓,獲資格證書才能上崗.
3.2.2儀器校驗員從事該工作3個月以上.
3.3水電工、電梯
修訂記錄 制訂
審核
核準
順聯玩具廠
標準作業(yè)規(guī)范書 文件編號 FU-W18-40
版本編號 A/0
頁 碼 2/2
制訂日期 99-10-28
文件名稱: 特定人員管理規(guī)范
3.3.1水電工、電梯工必須獲得中華人民共和國勞動部制的”特種作業(yè)人員操
作證”才能從事水電、電梯作業(yè)工作.未獲得“特種作業(yè)人員操作證”的不得從事該項工作。
3.3.2 水電工、電梯工須定期進行年審。
3.4內部品質稽核員
3.4.1高中以上學歷
3.4.2從事品質稽核6個月以上.
3.4.3須經內部品質稽核課程培訓8小時以上。
3.5檢測人員
3.5.1從事品質檢測人員,需經品質經理和ISO專員培訓其品管知識、ISO要求、進料制程成品檢測要求、檢測儀器的使用等。
3.5.2檢測人員需經考核合格后才能繼續(xù)從事該項工作,不合格人員不得從事該項工作。
修訂記錄 制訂
審核
核準
順聯玩具廠
FUerik Electrical Mfg.Co.Ltd.
標準作業(yè)規(guī)范書 文件編號 QC-W16-01
版本編號 A/0
頁 碼 1/1
制訂日期 99-10-28
文件名稱: 表單使用說明
1.0 目的:
為確保表單使用及管理得到有效管制,特制定本說明。
2.0 范圍:
品質體系中使用之所有表單均適用之。
3.0 內容說明:
3.1 表單的管理與領用:
3.1.1 本公司品質體系使用之表單由行政部統一管理。
3.1.2 使用部門需領用時,由主管向行政部申請,行政部可予以登記。
3.1.3 使用人員不得用到與表單用途不相干的事情上,以免造成浪費。
3.2 表單的使用:
3.2.1 表單由相應人員填寫,要求內容完整,字跡工整清晰,有要求
審核的由責任人審核,必要時呈授權人核定。
3.2.2 要求用藍色、黑色或藍黑以圓珠筆或鋼筆填寫,不得用鉛筆或
紅筆填寫。
3.2.3 表單填寫原則上不得修改,需要時,可刪掉錯誤內容后,填寫正確
內容并簽字。
3.2.4 表單中的有涉及時間的填寫以年月日為序。
3.2.5 表單中有關項目內容:如填寫代號或縮寫時,需為通用之縮寫
或代號,否則不能使用。
3.3 表單記錄、保管與銷毀:
表單記錄保管與銷毀,依《品質記錄管制程序》作業(yè)。
3.4 不適用或不能準確填寫之欄,可用斜線劃掉。
3.5 所有表單的使用人員在使用前應由該部門主管指導以掌握該表單使用
方法。
標準作業(yè)規(guī)范書
1.0 目的:
規(guī)范本公司特殊操作人員資格及其作業(yè)。
2.0 范圍:
本公司管理者代表、儀器校驗員、水電工、內部品質稽核員、檢測人員等。
3.0內容重點:
3.1管理者代表
31.1 總經理任命.
3.1.2需經品質稽核課程培訓8小時以上.
3.2儀器校驗員
3.2.1從事儀器校驗人員,需經外部培訓,獲資格證書才能上崗.
3.2.2儀器校驗員從事該工作3個月以上.
3.3水電工、電梯
修訂記錄 制訂
審核
核準
順聯玩具廠
標準作業(yè)規(guī)范書 文件編號 FU-W18-40
版本編號 A/0
頁 碼 2/2
制訂日期 99-10-28
文件名稱: 特定人員管理規(guī)范
3.3.1水電工、電梯工必須獲得中華人民共和國勞動部制的”特種作業(yè)人員操
作證”才能從事水電、電梯作業(yè)工作.未獲得“特種作業(yè)人員操作證”的不得從事該項工作。
3.3.2 水電工、電梯工須定期進行年審。
3.4內部品質稽核員
3.4.1高中以上學歷
3.4.2從事品質稽核6個月以上.
3.4.3須經內部品質稽核課程培訓8小時以上。
3.5檢測人員
3.5.1從事品質檢測人員,需經品質經理和ISO專員培訓其品管知識、ISO要求、進料制程成品檢測要求、檢測儀器的使用等。
3.5.2檢測人員需經考核合格后才能繼續(xù)從事該項工作,不合格人員不得從事該項工作。
修訂記錄 制訂
審核
核準
順聯玩具廠
FUerik Electrical Mfg.Co.Ltd.
標準作業(yè)規(guī)范書 文件編號 QC-W16-01
版本編號 A/0
頁 碼 1/1
制訂日期 99-10-28
文件名稱: 表單使用說明
1.0 目的:
為確保表單使用及管理得到有效管制,特制定本說明。
2.0 范圍:
品質體系中使用之所有表單均適用之。
3.0 內容說明:
3.1 表單的管理與領用:
3.1.1 本公司品質體系使用之表單由行政部統一管理。
3.1.2 使用部門需領用時,由主管向行政部申請,行政部可予以登記。
3.1.3 使用人員不得用到與表單用途不相干的事情上,以免造成浪費。
3.2 表單的使用:
3.2.1 表單由相應人員填寫,要求內容完整,字跡工整清晰,有要求
審核的由責任人審核,必要時呈授權人核定。
3.2.2 要求用藍色、黑色或藍黑以圓珠筆或鋼筆填寫,不得用鉛筆或
紅筆填寫。
3.2.3 表單填寫原則上不得修改,需要時,可刪掉錯誤內容后,填寫正確
內容并簽字。
3.2.4 表單中的有涉及時間的填寫以年月日為序。
3.2.5 表單中有關項目內容:如填寫代號或縮寫時,需為通用之縮寫
或代號,否則不能使用。
3.3 表單記錄、保管與銷毀:
表單記錄保管與銷毀,依《品質記錄管制程序》作業(yè)。
3.4 不適用或不能準確填寫之欄,可用斜線劃掉。
3.5 所有表單的使用人員在使用前應由該部門主管指導以掌握該表單使用
方法。
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