MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)
MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)
1.0一般控制要求
2.0收人周期
3.0采購周期
4.0工資周期
5.0制造周期
6.0融資周期
8.0計算機(jī)系統(tǒng)控制
一、序言

自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實(shí)行可靠的經(jīng)營和財務(wù)報告制度,以及保證本公司業(yè)務(wù)活動和記錄的完整。“摩托羅拉內(nèi)部控制制度”及與之相關(guān)的外部環(huán)境的概述如下。

此版標(biāo)準(zhǔn)的頒布,旨在保證控制標(biāo)準(zhǔn)符合自上一版以來由于不斷變化的全球商業(yè)環(huán)境,新制定的法律規(guī)定以及計算機(jī)技術(shù)和應(yīng)用的進(jìn)步使之成為必需的控制要求。此版亦加強(qiáng)了手冊向使用者傳達(dá)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則的有效性。對風(fēng)險和標(biāo)準(zhǔn)信息進(jìn)行了修正,以保證在全公司內(nèi)得以適當(dāng)?shù)亟忉尯蛻?yīng)用。對上一版未包括的業(yè)務(wù)活動增設(shè)了標(biāo)準(zhǔn)。對1989版的重大更改的概要見附錄C。

二、目標(biāo)

正如總裁和財務(wù)總監(jiān)在引言中所述,良好的內(nèi)部控制是實(shí)現(xiàn)我們的主要創(chuàng)意和目標(biāo)之根本。例如,要達(dá)到和超過六個西格瑪質(zhì)量和不斷地縮短循環(huán)作業(yè)周期,不僅在我們的工廠,而且在維修中心,銷售中心,行政管理部門以及整個組織,都需要良好的程序管理。運(yùn)用本文件所述的控制標(biāo)準(zhǔn)可以有助于消除瓶頸,冗余和不必要的步驟。內(nèi)部可以防止資源損失,其中包括固定資產(chǎn),庫存,專有資訊及現(xiàn)金。內(nèi)部控制可以有助于確保遵守適用的法律和內(nèi)部規(guī)定。按照內(nèi)部控制準(zhǔn)則定期進(jìn)行審計,可以確保一個控制過程始終是受到控制的。

此文件的目標(biāo)旨在確保全公司具備基本的和一致的內(nèi)部控制。摩托羅拉內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)第三版是全公司各職能部門眾多摩托羅拉同事不懈努力的成果。其中的控制標(biāo)準(zhǔn),是以達(dá)到我們內(nèi)部控制制度的基本目標(biāo)的方式撰寫的。這一制度認(rèn)識到,必需符合我們的客戶、股東的期望,遵循我們的法律規(guī)定,例如1977年國外反腐敗法案(見附錄B)和證券交易委員會條例。遵循這些控制是義不容辭的。摩托羅拉董事會審計委員會,公司審計部,以及我們各事業(yè)總部,集團(tuán)和分部的財務(wù)部門將監(jiān)察我們對這些標(biāo)準(zhǔn)的遵守。

三、范圍

這些標(biāo)準(zhǔn)適用于摩托羅拉在全世界各地的事業(yè)總部,集團(tuán),分部,單位,子公司及各職能部門;適用于所有業(yè)務(wù),無論是設(shè)備或部件制造廠家,維修中心,抑或,如適當(dāng)?shù)脑?,合資企業(yè)經(jīng)營,均為適用。此標(biāo)準(zhǔn)一般性地反映控制目標(biāo),并不試圖描述各組織所需的專門控制技術(shù)。這些內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)旨在就有關(guān)資源保護(hù)、經(jīng)營和財務(wù)信息的可靠性以及遵守法律和規(guī)定等事項(xiàng),提供合理的、而非絕對的保證。合理保證的概念認(rèn)為,控制的成本不應(yīng)超出可產(chǎn)生的效益。這一概念還認(rèn)識到,忠誠不渝,良好的業(yè)務(wù)判斷以及一種良好的控制文化是必不可少的。

就管理人員選擇控制程序和技術(shù)而言,實(shí)施控制的程度是一個合理業(yè)務(wù)判斷問題。如果其中任何控制標(biāo)準(zhǔn)都不切實(shí)際或不可行,如在小規(guī)?;蚱h(yuǎn)地區(qū)的業(yè)務(wù)經(jīng)營或合資企業(yè)經(jīng)營,管理人員必須從下列備擇方案中作出選擇:

•通過加強(qiáng)監(jiān)察和審計改善現(xiàn)行管理;

•制定替代或補(bǔ)償性控制措施;和/或

•接受薄弱控制所固有的風(fēng)險。

四.過程

此文件中的控制標(biāo)準(zhǔn),正如內(nèi)部控制盤所表明,不應(yīng)被視為“孤立的”。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn),工作程序準(zhǔn)則,財務(wù)和人力資源政策以及摩托羅拉行為準(zhǔn)則均應(yīng)被視為建立、維護(hù)和改進(jìn)摩托羅拉內(nèi)部控制制度過程的組成部分。

內(nèi)部控制的過程,如下文所述,必須以我們的六個西格瑪質(zhì)量和縮短循環(huán)作業(yè)周期的創(chuàng)意為推動力,發(fā)布反映我們授權(quán)于員工和不斷進(jìn)取的宗旨。所有各級組織必須全力支持。過程本身應(yīng)包括經(jīng)營分析,制定控制程序和技術(shù),交流及監(jiān)測。經(jīng)營分析要求對風(fēng)險作出評估和確定適當(dāng)?shù)目刂颇繕?biāo)。還必須對經(jīng)營環(huán)境(例如自動化水平,就地授權(quán)和資源)予以考慮并進(jìn)行成本一效益分析,以確??刂瞥杀静怀^其效益。

根據(jù)經(jīng)營分析,可以選擇專門的控制技術(shù)或程序。這些技術(shù)或程序可以包括批準(zhǔn),授權(quán),調(diào)整帳目,職責(zé)分工,審查以及文件記錄。在整個過程中,必須通過培訓(xùn),意識和反饋的形式達(dá)到廣泛的交流。內(nèi)部控制一俟就緒,應(yīng)受到監(jiān)測和評價。這一點(diǎn)可以通行自行審計,內(nèi)部審計及外部審計在一定程度上的結(jié)合來完成。得到的反饋可以用來進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制制度。

五、責(zé)任

所有摩托羅拉員工都有責(zé)任遵循內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)。每一事業(yè)總部,集團(tuán),分部單位,子公司以及設(shè)施的總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)都要“身先士卒”,為遵守內(nèi)部控制創(chuàng)造合適的環(huán)境。他們必須保證本手冊所提出的控制準(zhǔn)則在其組織內(nèi)得以確立,適當(dāng)?shù)匦纬晌募拓瀼貓?zhí)行。這些標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,將由公司審計部的定期審查以及,如果可能的話,以自行審計來監(jiān)督,并將納入各事業(yè)總部和集團(tuán)呈交公司財務(wù)管理部門的報告書。

六、舞弊

舞弊是有意的盜竊、挪用、侵吞摩托羅拉公司的財產(chǎn)。摩托羅拉公司的財產(chǎn)包括,但不限于;現(xiàn)金、產(chǎn)品、原料、設(shè)備、用具、廢品、殘品、維修服務(wù)、軟件和知識財產(chǎn)。公司員工,客戶,供應(yīng)商等其他人員均可能有舞弊行為。調(diào)查表明,因舞弊給公司造成的損失已占年收入的0.05%到2%,其中大多數(shù)事件或舉報的舞弊行為是業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位所為。舞弊行為已發(fā)展到被認(rèn)為是一種可乘之機(jī)或可以接受的合理行為。
MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)
 

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