內部審計管理規(guī)定.doc

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內部審計管理規(guī)定.doc
公司內部審計管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為進一步加強公司內部審計工作,強化企業(yè)管理,加強內部監(jiān)督,促進廉政建設,根據中華人民共和國《審計法》及《中國海洋石油總公司內部審計制度實施規(guī)定》,結合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
第二條 公司內部審計是中國海洋石油總公司(以下簡稱總公司)審計體系的組成部分、接受總公司審計部指導。內部審計是公司實施內部監(jiān)督、依法檢查會計帳目及其相關資產、監(jiān)督財務收支真實、合法和效益的活動。
第三條 公司審計部門受公司的直接領導,獨立行使內部審計監(jiān)督權,向公司主管領導報告工作。
第四條 對公司所屬的下屬單位財務實行年度例行審計制度和根據公司管理需要而確定的各類專項審計。
各類專項審計由公司領導根據需要確定實行,審計期限不作限制。公司對下屬主要生產經營單位實行每年度的例行審計。對一般的控股子公司可以根據需要實行每年或每兩年一次的例行審計。
第五條 內部審計人員應當依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密、不得濫用職權、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽職守。
內部審計人員依法行使職權受國家法律保護,任何單位和個人不得打...
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