收入增長與提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略與措施
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
收入增長與提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略與措施
4.1 總體策略
4.1.1年初提出的總體策略:
4.1.2上半年策略實(shí)施效果(限200字)
4.1.3再次確認(rèn)的總體策略(限200字)
(表述方式:針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問題,采取什么措施,達(dá)到什么目標(biāo))
4.2 新產(chǎn)品開發(fā)
4.2.1研發(fā)投入規(guī)模和比率
項(xiàng) 目 去年同期 本年當(dāng)期 同比增長% 全年預(yù)測(cè)
1、研發(fā)費(fèi)用
2、研發(fā)費(fèi)用率%
3、研發(fā)人員數(shù)量
4、研發(fā)人員比例
其中碩士以上人員比例
說明:1、研發(fā)費(fèi)用:投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等(不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目?jī)?nèi)容);
2、研發(fā)人員比例:研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例(工人和后勤人員除外)。
4.2.2 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果
總投入(含研發(fā)、推廣費(fèi)用) 定位 賣點(diǎn) 銷量 利潤
本年當(dāng)期 全年預(yù)測(cè) 本年當(dāng)期 全年預(yù)測(cè)
新產(chǎn)品1
新產(chǎn)品2
注:新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品
效果分析
4.2.3 下半年新產(chǎn)品推出計(jì)劃
推出時(shí)間 預(yù)計(jì)銷量 預(yù)計(jì)毛利率 全年新品率預(yù)計(jì)%
新產(chǎn)品1
新產(chǎn)品2
4.3 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略
4.3.1 二級(jí)指標(biāo)
去年同期 本年當(dāng)期 同比 全年預(yù)測(cè)
銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重
創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重
4.3.2 產(chǎn)品優(yōu)化措施:銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析
產(chǎn)品型號(hào) 銷量 收入 利潤 市場(chǎng)潛力(升、降)
數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加
合計(jì)
分析與判斷:
收入增長與提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略與措施
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