發(fā)貨管理制度

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

發(fā)貨管理制度
第一條 交運(yùn)期限控制
1.凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”,并于一日內(nèi)交 運(yùn)。
(1)計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。
(2)內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要的日期。
2.直接外銷訂制品繳庫(kù)后,配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。
第二條 發(fā)貨注意事項(xiàng)
1.物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí),經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔,內(nèi)容不明確應(yīng)及時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
2.因客戶業(yè)務(wù)需要,收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的,依下列規(guī)定辦理:
(1)經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地,其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核 簽方可辦理交運(yùn)。
(2)收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。
(3)物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨,但有指定交運(yùn)日期的,依其指定 日期交運(yùn)。
(4)訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)” 的,物料管理科若因庫(kù)位問題需提前交運(yùn)時(shí),應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務(wù) 部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)。若系緊急出貨時(shí),應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先 予交運(yùn),再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。
(5)未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn),若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手續(xù) 。
(6)訂制品交運(yùn)前,物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí),應(yīng)立即 暫緩交運(yùn),等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通 知物料管理科主管,但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。
簽發(fā)人 責(zé)任人簽名


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電子文件編碼 GLZD204 頁(yè)碼 5-2

(7)“成品交運(yùn)單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào) 及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況,若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。
第三條 承運(yùn)車輛調(diào)派與控制
1.物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
2.物料管理科應(yīng)于每日下午4點(diǎn)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”,并通知 承運(yùn)公司調(diào)派車輛。
3.如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者,成品交運(yùn)前,物料管理科應(yīng) 將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
第四條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)
1.成品交運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運(yùn)單”,由業(yè)務(wù) 部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會(huì)計(jì)部門。
2.“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的,于開立“成品交運(yùn)單”時(shí),應(yīng)于“預(yù)收款” 欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼,分批交運(yùn)的,其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則,但“訂貨 (制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的,從其規(guī)定。
3.承運(yùn)車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章,第一、 二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬,第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商 于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶,第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送 回物料管理科,把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶,第五聯(lián)承運(yùn)商持回,據(jù)以申請(qǐng) 運(yùn)費(fèi),第六聯(lián)物料管理科自存。
第五條 客戶自運(yùn)
1.客戶要求自運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
2.成品裝載后,承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn),依第十二條規(guī) 定辦理。

簽發(fā)人 責(zé)任人簽名


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第六條 直接外銷的成品交運(yùn)
1.物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用(如特驗(yàn) 費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。
2.成品交運(yùn)時(shí),物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián) ,第四、五聯(lián),交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后,第四聯(lián)免送客戶,仍存于物料 管理科,第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回,據(jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。
3.外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個(gè)月二日前匯總送會(huì) 計(jì)部門。
4.成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理:
(1)物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后,即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。
(2)裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
第七條 成品交運(yùn)單的更正
“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需更正時(shí),依下列規(guī)定辦理:
1.“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正:
(1)尚未交運(yùn):開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則 將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單” 第一聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔,另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢” 章,存于原發(fā)票本。
(2)已交運(yùn):開單人員應(yīng)立即開立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷)”

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第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核 對(duì)后,第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存,第二聯(lián)送會(huì)計(jì),第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶,第四聯(lián)寄指送客 戶,第五、六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)科。
(3)如發(fā)票已送客戶,因錯(cuò)誤而需重開者,應(yīng)將新開發(fā)票連同“ 交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。
2.“外銷成品交運(yùn)單”的更正:
(1)尚未交運(yùn):比照本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。
(2)已交運(yùn):經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正,并立即開立“交運(yùn)更正單”,其流程與發(fā)票的更正比 照第一款的規(guī)定辦理。
(3)“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。
第八條 “成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
1.審核:物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽:
(1)未蓋“收貨章”。
(2)“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn),或非公司名稱全銜。
(3)其他用途章(如公文專用章)充當(dāng)“收貨章”。
2.追責(zé):物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的,應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi),同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全,依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì).科 核對(duì)存查。
第九條 運(yùn)費(fèi)審核
1.物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表’ ’及發(fā)票存根,應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢,送回會(huì)計(jì)科整理付款。
2.物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí),應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達(dá)或 違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。
簽發(fā)人 責(zé)任人簽名


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電子文件編碼 GLZD204 頁(yè)碼 5-5

3.若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī) 定辦理外,其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。
第十條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
1.物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無(wú)誤后,依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
2.業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量 、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份,一份業(yè)務(wù)部存,一份 送會(huì)計(jì)科據(jù)以核對(duì)。

簽發(fā)人 責(zé)任人簽名


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