采購部門與財務(wù)部門的對接
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
采購部門與財務(wù)部門的對接
嚴(yán)謹(jǐn)協(xié)作
務(wù)實配合
第一節(jié) 與財務(wù)部門合同管理的對接
1、財務(wù)部對上報合同的權(quán)限的審核:對符合授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的且審核無誤的,經(jīng)授權(quán)人員簽字蓋章后,按流程進(jìn)行備檔留存。
2、財務(wù)部對合同的管理:編制合同政策一覽表并與采購部門政策一覽表進(jìn)行對照。
第二節(jié) 與財務(wù)部門各項費用的對接
1、采購人員對合同中所涉及到的各項費用及返利的收取進(jìn)行監(jiān)督,督促財務(wù)部門按合同付款并按期收取各項費用。
2、督促各分部采購部,要求供應(yīng)商按期核對往來帳務(wù)。帳務(wù)內(nèi)容包括:應(yīng)付帳款;應(yīng)收返利、降價退殘、折讓等應(yīng)收款;應(yīng)收場地使用費、空調(diào)安裝費、市場推廣費、促銷管理費、營業(yè)場所支持費等(財務(wù)部統(tǒng)一下發(fā)財務(wù)確認(rèn)函)。
第三節(jié) 與財務(wù)部門付款結(jié)算的對接
一、付款結(jié)算過程中對供應(yīng)商的基本要求
1.供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算必須與公司簽訂合同。
供應(yīng)商必須與公司簽訂合同,并具有總部統(tǒng)一編制的結(jié)算號才能來公司辦理貨款結(jié)算事宜,兩者缺一不可。供應(yīng)商合同期滿未簽訂新合同的,舊合同可延期執(zhí)行一個月,一個月后仍未簽定新合同,則停止付款,或者按無合同付款流程向總部報批。
2.供應(yīng)商必須為一般納稅人,進(jìn)行貨款結(jié)算必須遵守公司的稅票回收制度。
A 代銷商品結(jié)算
必須有增值稅發(fā)票才能支付貨款,不開或錯開增值稅發(fā)票的不予結(jié)款。
B 經(jīng)銷商品同城結(jié)算
必須堅持“一手錢一手票”的原則,有特殊情況需進(jìn)行支付的,由采購人員提出申請,說明理由并給出交付日,經(jīng)分部總經(jīng)理審批后方能支付。
C 經(jīng)銷商品異地結(jié)算
異地結(jié)算的供應(yīng)商稅票必須7天內(nèi)收回,時間從貨款付出后第二天算起。有特殊情況不能按時收回稅票的,由采購人員提出申請,說明理由并給出交付日,必須報總部采購中心、財務(wù)中心審核批準(zhǔn)后方能支付。針對一個供應(yīng)商只能進(jìn)行一次特批,累計有兩筆稅票未能收回的,結(jié)算組必須立即停止對該供應(yīng)商任何款項的支付,結(jié)算人員要給予嚴(yán)格控制。
D 先款后貨
同城中的供應(yīng)商,規(guī)定2天的回收期;異地的供應(yīng)商,規(guī)定7天的回收期。時間從貨款付出后第二天算起,由采購人員全權(quán)負(fù)責(zé)。
3.貨款結(jié)算后應(yīng)付帳款余額不得小于殘次、退貨、各項應(yīng)收收入及合同約定的鋪底金額之和,清退的要留有足夠帳面金額。結(jié)算會計要控制供應(yīng)商的結(jié)算
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