王景江老師的內(nèi)訓課程
內(nèi)部審計程序、方法和實施 一、企業(yè)內(nèi)部審計特點和程序 1.內(nèi)部審計特點及面臨問題 2.內(nèi)部審計職能及擴展趨勢 3.內(nèi)部審計類型和基本程序 4.內(nèi)部審計組織和團隊建設 5.內(nèi)部審計過程中的溝通 典型案例 二、內(nèi)部審計技術方法的運用 1.內(nèi)部審計一般方法的應用 2.技術方法之一:書面審查 3.技術方法之二:客觀驗證 4.技術方法之三:分析性復核 5.技術方法之四:其他方法 典型案例 三、基于內(nèi)部控制的風險審計 1.內(nèi)部控制審計目標和重點 2.
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銀行風險管控體系和實施 1. 商業(yè)銀行風險管控概述 1.商業(yè)銀行風險定義和特點 2.商業(yè)銀行風險分類和成因 3.商業(yè)銀行風險成本的分析 4.商業(yè)銀行風險管控的發(fā)展 5.商業(yè)銀行面臨風險的分析 典型案例 二、商業(yè)銀行風險管控體系 1.商業(yè)銀行風險管控組織 2.商業(yè)銀行風險初始信息 3.商業(yè)銀行風險識別方法 4.商業(yè)銀行風險評估工具 5.商業(yè)銀行風險應對方略 典型案例 三、新巴塞爾協(xié)議與風險管控 1.新巴塞爾協(xié)議形成和框架 2.協(xié)
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上市公司規(guī)范化運作與管理 1. 上市公司特點和監(jiān)管制度 1. 公司上市的意義及利弊分析 2. 上市公司的特點和管理重點 3. 上市公司對各級領導的要求 -對董事會、監(jiān)事會、高管要求 -管理者觀念更新和工作重點 4. 上市公司的監(jiān)管制度及執(zhí)行 5. 目前我國上市公司存在問題 2. 上市公司治理與規(guī)范化運作 1. 上市公司控制權及風險管理 -大股東控制風險 -內(nèi)部人控制風險 2. 上市公司治理結構及規(guī)范化 -法人治理結構及相關規(guī)定
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戰(zhàn)略財務與價值創(chuàng)造 1. 戰(zhàn)略導向的財務管理體系 1. 一個中心:價值最大化 2. 二者平衡:收益與風險平衡 3. 三項活動:聚財、用財、生財 4. 四個變量:增長、資產(chǎn)、盈利、現(xiàn)金流 5. 五項變革:財務管理五大轉(zhuǎn)型 --21世紀財務跨界的新思維 二、支持經(jīng)營發(fā)展的財務戰(zhàn)略 1. 經(jīng)營發(fā)展計劃與財務戰(zhàn)略 2. 制訂經(jīng)營計劃的十步方法 3. 經(jīng)營計劃制訂的實例分析 4. 企業(yè)發(fā)展周期的財務戰(zhàn)略
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非財務人員的財務管理培訓(一天) 一 會計基礎與財務關鍵問題 1.會計為決策提供有用的信息 --會計是國際通用的商業(yè)語言 --從經(jīng)營者的視角看企業(yè)會計 2.盈利計算基礎:權責發(fā)生制 --收付實現(xiàn)制與權責發(fā)生制區(qū)別 --阿米巴模式-利潤是算出來的 3.一個中心:企業(yè)價值最大化 --股東、客戶、員工價值需求 --四種類型企業(yè)的自我診斷 4.二者平衡:收益與風險平衡 --投資回報率的構成和計算 --決策風險偏好與收益期望 5.三項活動:用財、生財、聚財 --生財是基礎,資本運營是杠桿 典型案例