最新上市公司年度會計報表審核與內(nèi)部財務控制及規(guī)范化操作管理實務全書

  音像名稱:最新上市公司年度會計報表審核與內(nèi)部財務控制及規(guī)范化操作管理實務全書

  作者:編委會

  出版公司:中國科學技術出版社2010年6月出版

  市場價格:998元

  本站特價:499

  包含盤數(shù):全四冊 16開精裝

  贈送積分:998 積分

最新上市公司年度會計報表審核與內(nèi)部財務控制及規(guī)范化操作管理實務全書

產(chǎn)品介紹

《最新上市公司年度會計報表審核與內(nèi)部財務控制及規(guī)范化操作管理實務全書》
第一篇各大企業(yè)與上市公司會計信息披露最新準則
第一章各大企業(yè)與上市公司會計信息披露內(nèi)容與格式準則
第二章各大企業(yè)與上市公司會計信息披露編報規(guī)則
第三章各大企業(yè)與上市公司會計信息披露規(guī)范解釋問答
第二篇企業(yè)年度會計報表的編制與內(nèi)部控制審核管理
第一章個別會計報表審計編制與審核管理
第二章合并會計報表編制與審核管理
第三章會計報表附注編制與審核管理
第四章年度內(nèi)全部會計憑證填寫與匯總報送規(guī)范管理
第五章會計賬簿填寫與匯總報送規(guī)范管理
第六章內(nèi)部財務管理制度匯報規(guī)范管理
第七章會計政策及會計核算方法匯報規(guī)范管理
第八章重大購銷合同和重大投資及融資合同文件匯總報送規(guī)范管理
第九章資產(chǎn)重組與企業(yè)改制財務文件匯總報送規(guī)范管理
第十章企業(yè)會計內(nèi)部控制規(guī)定與管理
第三篇企業(yè)內(nèi)部審計原理與實務
第一章企業(yè)內(nèi)部審計總論
第二章內(nèi)部審計程序與方法
第三章內(nèi)部審計管理
第四章內(nèi)部審計文書
第五章內(nèi)部控制制度審計
第六章財務收支審計
第七章經(jīng)濟效益審計
第八章建設項目投資審計
第九章經(jīng)濟合同審計
第十章經(jīng)濟責任審計
第四篇注冊會計師年度獨立審計工作程序與操作規(guī)范
第一章年度獨立審計工作約定與計劃
第二章獨立審計準則
第三章審計風險、重要性與審計計劃
第四章審計抽樣
第五章審計證據(jù)與審計工作底稿
第六章內(nèi)部控制制度及其評審
第七章資產(chǎn)審計
第八章負債審計
算九章所有者權益審計
第十章收入、費用及利潤審計
第十一章特殊項目審計
第十二章終結(jié)審計與審計報吉
第十三章注冊會計師職業(yè)道德與法律責任
第五篇注冊會計師對被審計單位會計信息內(nèi)部控制進行測評的技術與方法
第一章內(nèi)部控制基本原理
第二章內(nèi)部控制測評原理與操作
第三章銷售和收款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第四章采購和付款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第五章生產(chǎn)和存貨業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六章貨幣資金業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第七章工薪業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第八章固定資產(chǎn)業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第九章籌資和投資業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制測評
第六篇最新企業(yè)會計準則
第七篇最新內(nèi)部會計控制
第八篇最新內(nèi)部審計準則
第九篇最新獨立審計準則
第十篇管理與處罰各級單位各類違規(guī)違法行為相關法律依據(jù)


 財稅管理

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