新編財務審計標準與成本費用控制精細化管理及案例精解實務全書

  音像名稱:新編財務審計標準與成本費用控制精細化管理及案例精解實務全書

  作者:編委會

  出版公司:中國財經出版社

  市場價格:1498元

  本站特價:749

  包含盤數(shù):全四卷

  贈送積分:1498 積分

新編財務審計標準與成本費用控制精細化管理及案例精解實務全書

產品介紹

第一篇 財務審計管理實務
第一章財務審計管理
第一節(jié)審計崗位職責
第二節(jié)審計管理制度
第三節(jié)審計管理表格
第四節(jié)審計管理流程
第五節(jié)審計管理方案
第二章財務審計實務
第一節(jié)概論
第二節(jié)審計種類和審計體系
第三節(jié)審計準則、審計證據(jù)和審計工作底稿
第四節(jié)審計程序和審計方法
第五節(jié)審計報告
第六節(jié)內部會計控制及其評審
第七節(jié)貨幣資金業(yè)務循環(huán)審計
第八節(jié)購貨與付款業(yè)務循環(huán)審計
第九節(jié)生產業(yè)務循環(huán)審計
第十節(jié)籌資與投資業(yè)務循環(huán)審計
第十一節(jié)銷售與收款業(yè)務循環(huán)審計
第十二節(jié)財務報表審計
第十三節(jié)驗資

第二篇會計錯弊與查賬實務
第一章會計錯弊與查賬
第二章會計憑證與賬本錯弊查證
第三章貨幣資金業(yè)務錯弊與查證
第四章應收及預付款項錯弊與查證
第五章存活錯弊與查證
第六章固定資產錯弊與查證
第七章其他資產類錯弊與查證
第八章負責業(yè)務錯弊與查證
第九章收入類業(yè)務錯弊與查證
第十章成本費用類錯弊與查證
第十一章所有者權益類錯弊與查證
第十二章會計報表錯弊與查證

第三篇假賬與反假賬實務
第一章常用反假賬方法與技巧
第二章憑證、賬簿、報表假賬與反假賬技巧
第三章貨幣資金假賬與反假賬技巧
第四章應收和預付款假賬與反假賬技巧
第五章存貨假賬與反假賬技巧
第六章投資假賬與反假賬技巧
第七章固定資產及無形資產假賬與反假賬技巧
第八章負債假賬與反假賬技巧
第九章所有者權益類假賬與反假賬技巧
第十章?lián)p益假賬與反假賬技巧

第四篇現(xiàn)金管理方法和技巧
第一章現(xiàn)金管理
第二章銀行存款
第三章其他貨幣資金
第四章貨幣資金財務處理
第五章備用金核算
第六章應收應付賬款
第七章現(xiàn)金最佳持有量
第八章現(xiàn)金預算
第九章短期融資與投資

第五篇成本費用控制精細化管理
第一章企業(yè)成本費用的構成
第二章人力資源成本費用控制
第三章生產成本費用控制
第四章采購成本費用控制
第五章物流成本費用控制
第六章質量成本費用控制
第七章銷售費用控制
第八章管理費用控制
第九章財務費用控制

第六篇財務精細化分析與公司管理決策
第一章管理決策與企業(yè)成敗
第二章公司治理與財務管理目標
第三章財務分析的框架與層次
第四章從盈利導向到價值導向
第五章經濟分析與管理決策
第六章理解財務報表
第七章解讀財務比率
第八章連接管理決策的報表分析
第九章增長分析與財務策劃
第十章投資與并購決策分析
第十一章運營決策與信用管理
第十二章融資決策與資本結構
第十三章客戶財務分析
第十四章管理控制系統(tǒng)失靈的財務成因
第十五章業(yè)績評價的一般原則
第十六章對ROC與EVA體系的再考慮
第十七章內部成本費用分配與轉移定價
第十八章全面預算與責任會計

第七篇審計案例精解
1.審計之劍讓一起連環(huán)圈錢騙錢案現(xiàn)出原形
2.揭開A公司巨額國有資產流失的內幕
3.一筆未及時收繳的售房款牽出五個“小金庫”
4.從“以房抵價”中查出大案子
5.這些合同是真實的嗎?
6.審計歷任之下碩鼠無處藏身
7.一石二鳥查處違規(guī)
8.小小窖井蓋審計突破口
9.多種審計方法揭穿弄虛作假
10.追蹤一點查出隱瞞收入案
......
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