金融審計工作標準與內(nèi)部審計準則實務全書
音像名稱:金融審計工作標準與內(nèi)部審計準則實務全書
作者:
出版公司:中國經(jīng)濟科學出版
市場價格:998元
本站特價:499元
包含盤數(shù):四冊
贈送積分:998 積分
產(chǎn)品介紹
第一篇審計審計基礎工作與實務
第一章審計審計工作基礎
第二章審計審計組織與準則
第三章審計審計目標與范圍
第四章審計審計證據(jù)與工作底稿
第五章內(nèi)部控制制度及其測試與評價
第六章會計報表審計審計
第七章流動資產(chǎn)審計審計
第八章長期資產(chǎn)審計審計
第九章負債和所有者權益審計審計
第十章收入成本費用審計審計
第十一章利潤及其分配審計審計
第十二章審計審計報告
第十三章注冊會計師其他審計審計業(yè)務
第十四章會計咨詢、會計服務業(yè)務
第二篇審計審計職業(yè)生產(chǎn)道德與法律責任
第一章審計審計職業(yè)道德
第二章審計審計法律責任
第三篇審計審計程序與審計審計工作標準
第一章審計審計的依據(jù)
第二章審計審計程序與審計審計方法
第三章審計審計證據(jù)與審計審計工作底稿
第四章內(nèi)部控制及其測試與評價
第五章審計審計抽樣
第四篇交易循環(huán)審計審計工作
第一章銷售與收款循環(huán)審計審計
第二章購貨與付款循環(huán)審計審計
第三章生產(chǎn)循環(huán)審計審計
第四章籌資與投資循環(huán)審計審計
第五章貨幣資金與現(xiàn)金流量審計審計
第五篇審計審計認證的標準
第一章審計審計認證的一般框架
第二章網(wǎng)絡可靠認證審計審計
第三章系統(tǒng)可靠審計審計
第四章績效評估審計審計
第五章風險咨詢認證審計審計
第六章域名價值審計審計
第七章審計審計認證未來發(fā)展
第六篇國家審計審計風險管理
第一章審計審計風險涵義及特征
第二章審計審計風險模型
第三章國家審計審計風險的特征
第四章國家審計審計風險的構成要素
第五章國家審計審計風險的管理
第六章國家審計審計風險的險后管理
第七章國家審計審計風險管理的專門問題
第七篇社會審計審計風險的管理
第一章社會審計審計風險的特征
第二章社會審計審計風險的管理
第三章符合測試與固有風險控制風險的評價
第四章實質性測試與檢查風險
第五章社會審計審計風險管理的專門問題
第八篇內(nèi)部審計審計文書典范
第一章審計審計計劃與審計審計業(yè)務約定書
第二章審計審計證據(jù)與審計審計工作底稿
第三章審計審計報告
第四章審計審計行政復議與審計審計行政訴訟
第五章審計審計文告
第六章驗資業(yè)務文書
第七章資產(chǎn)評估清算業(yè)務
第九篇審計審計制度
第一章審計審計制度概述
第二章政府審計審計制度
第三章民間審計審計制度
第四章內(nèi)部審計審計制度
第十篇內(nèi)部控制與審計審計制度范本
第一章銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第二章購貨與付款循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第三章生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第四章籌資與投資循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第五章貨幣資金的內(nèi)部控制與審計審計制度
第六章工程項目的內(nèi)部控制與審計審計制度
第十一篇:中國內(nèi)部審計審計具體準則
內(nèi)部審計審計具體準則第1號——審計審計計劃
內(nèi)部審計審計具體準則第2號——審計審計通知書
內(nèi)部審計審計具體準則第3號——審計審計證據(jù)
內(nèi)部審計審計具體準則第4號——審計審計工作底稿
內(nèi)部審計審計具體準則第5號——內(nèi)部控制審計審計
內(nèi)部審計審計輿體準則第6號——舞弊的預防、檢查與報告
內(nèi)部審計審計具體準則第7號——審計審計報告
內(nèi)部審計審計具體準則第8號——后續(xù)審計審計
內(nèi)部審計審計具體準則第9號——內(nèi)部審計審計督導
內(nèi)部審計審計其體準則第10號——內(nèi)部審計審計與外部審計協(xié)調
內(nèi)部審計審計具體準則第1 1號——結果溝通
內(nèi)部審計審計具體準則第12號——遵循性審計審計
內(nèi)部審計審計具體準則第13號——評價外部審計審計工作質量
內(nèi)部審計審計其體準則第14號——利用外部專家服務
內(nèi)部審計審計具體準則第15號——分析性復議
內(nèi)部審計審計具體準則第16號——風險管理審計審計
內(nèi)部審計審計具體準則第17號——重要性與審計審計風險
內(nèi)部審計審計具體準則第18號——審計審計抽樣
內(nèi)部審計審計具體準則第19號——內(nèi)部審計審計質量控制
內(nèi)部審計審計具體準則第20號——人際關系
內(nèi)部審計審計具體準則第21號——內(nèi)部審計審計自我評估方法
內(nèi)部審計審計具體準則第22號——內(nèi)部審計審計獨立性與客觀性
內(nèi)部審計審計具體準則第23號——內(nèi)部審計審計機構與董事會或最高管理層關系
內(nèi)部審計審計具體準則第24號——內(nèi)部審計審計機構管理
第一章審計審計工作基礎
第二章審計審計組織與準則
第三章審計審計目標與范圍
第四章審計審計證據(jù)與工作底稿
第五章內(nèi)部控制制度及其測試與評價
第六章會計報表審計審計
第七章流動資產(chǎn)審計審計
第八章長期資產(chǎn)審計審計
第九章負債和所有者權益審計審計
第十章收入成本費用審計審計
第十一章利潤及其分配審計審計
第十二章審計審計報告
第十三章注冊會計師其他審計審計業(yè)務
第十四章會計咨詢、會計服務業(yè)務
第二篇審計審計職業(yè)生產(chǎn)道德與法律責任
第一章審計審計職業(yè)道德
第二章審計審計法律責任
第三篇審計審計程序與審計審計工作標準
第一章審計審計的依據(jù)
第二章審計審計程序與審計審計方法
第三章審計審計證據(jù)與審計審計工作底稿
第四章內(nèi)部控制及其測試與評價
第五章審計審計抽樣
第四篇交易循環(huán)審計審計工作
第一章銷售與收款循環(huán)審計審計
第二章購貨與付款循環(huán)審計審計
第三章生產(chǎn)循環(huán)審計審計
第四章籌資與投資循環(huán)審計審計
第五章貨幣資金與現(xiàn)金流量審計審計
第五篇審計審計認證的標準
第一章審計審計認證的一般框架
第二章網(wǎng)絡可靠認證審計審計
第三章系統(tǒng)可靠審計審計
第四章績效評估審計審計
第五章風險咨詢認證審計審計
第六章域名價值審計審計
第七章審計審計認證未來發(fā)展
第六篇國家審計審計風險管理
第一章審計審計風險涵義及特征
第二章審計審計風險模型
第三章國家審計審計風險的特征
第四章國家審計審計風險的構成要素
第五章國家審計審計風險的管理
第六章國家審計審計風險的險后管理
第七章國家審計審計風險管理的專門問題
第七篇社會審計審計風險的管理
第一章社會審計審計風險的特征
第二章社會審計審計風險的管理
第三章符合測試與固有風險控制風險的評價
第四章實質性測試與檢查風險
第五章社會審計審計風險管理的專門問題
第八篇內(nèi)部審計審計文書典范
第一章審計審計計劃與審計審計業(yè)務約定書
第二章審計審計證據(jù)與審計審計工作底稿
第三章審計審計報告
第四章審計審計行政復議與審計審計行政訴訟
第五章審計審計文告
第六章驗資業(yè)務文書
第七章資產(chǎn)評估清算業(yè)務
第九篇審計審計制度
第一章審計審計制度概述
第二章政府審計審計制度
第三章民間審計審計制度
第四章內(nèi)部審計審計制度
第十篇內(nèi)部控制與審計審計制度范本
第一章銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第二章購貨與付款循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第三章生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第四章籌資與投資循環(huán)的內(nèi)部控制與審計審計制度
第五章貨幣資金的內(nèi)部控制與審計審計制度
第六章工程項目的內(nèi)部控制與審計審計制度
第十一篇:中國內(nèi)部審計審計具體準則
內(nèi)部審計審計具體準則第1號——審計審計計劃
內(nèi)部審計審計具體準則第2號——審計審計通知書
內(nèi)部審計審計具體準則第3號——審計審計證據(jù)
內(nèi)部審計審計具體準則第4號——審計審計工作底稿
內(nèi)部審計審計具體準則第5號——內(nèi)部控制審計審計
內(nèi)部審計審計輿體準則第6號——舞弊的預防、檢查與報告
內(nèi)部審計審計具體準則第7號——審計審計報告
內(nèi)部審計審計具體準則第8號——后續(xù)審計審計
內(nèi)部審計審計具體準則第9號——內(nèi)部審計審計督導
內(nèi)部審計審計其體準則第10號——內(nèi)部審計審計與外部審計協(xié)調
內(nèi)部審計審計具體準則第1 1號——結果溝通
內(nèi)部審計審計具體準則第12號——遵循性審計審計
內(nèi)部審計審計具體準則第13號——評價外部審計審計工作質量
內(nèi)部審計審計其體準則第14號——利用外部專家服務
內(nèi)部審計審計具體準則第15號——分析性復議
內(nèi)部審計審計具體準則第16號——風險管理審計審計
內(nèi)部審計審計具體準則第17號——重要性與審計審計風險
內(nèi)部審計審計具體準則第18號——審計審計抽樣
內(nèi)部審計審計具體準則第19號——內(nèi)部審計審計質量控制
內(nèi)部審計審計具體準則第20號——人際關系
內(nèi)部審計審計具體準則第21號——內(nèi)部審計審計自我評估方法
內(nèi)部審計審計具體準則第22號——內(nèi)部審計審計獨立性與客觀性
內(nèi)部審計審計具體準則第23號——內(nèi)部審計審計機構與董事會或最高管理層關系
內(nèi)部審計審計具體準則第24號——內(nèi)部審計審計機構管理
財稅管理
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